@article { author = {ملکیان, دکتر اسفندیار and ثقفی, دکتر علی}, title = {-}, journal = {Accounting and Auditing Review}, volume = {6}, number = {1}, pages = {-}, year = {1998}, publisher = {University of Tehran}, issn = {2645-8020}, eissn = {2645-8039}, doi = {}, abstract = {This study concerns the examination of the extent of financial statement disclosure and its relationship with certain characteristics of the firm. It was hypothesized that there is a relationship between the extent of disclosure and: 1) size of the firm, 2) the ratio of firms' debt to stockholders' equity, 3) net sales, 4) the ratio of net income before tax to net sales, and finally 5) the ratio of net income before tax to stockholders' equity. To test the research hypotheses, a comprehensive list of items to be diclosed in published financial statement was developed. Then, independent variables were regressed against the dependent variable both individually and collectively. It was found that there was a significant relation between the first four of the five independent variables and the dependent variable. Yet, the last hypothesis dealing with the relationship between full disclosure and the ratio of net income before tax to stockholders' equity could not be supported.}, keywords = {}, title_fa = {جامعیت گزارشهای سالانه و وی‍‍ژگیهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران}, abstract_fa = {این تحقیق جامعیت گزارشهای سالانه و رابطه آن با ویژگی های مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق پس از مشخص کردن جامعیت (افشای کامل) گزارشهای سالانه، عوامل مرتبط و مؤثر بر آن مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بین اندازه شرکت (جمع داراییها)،‌ نسبت بدهیها به حقوق صاحبان سهام،‌ فروش خالص و سود قبل از مالیات به فروش خالص با افشای کامل گزارش های سالانه رابطه معنادار وجود دارد، ولی بین سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام با جامعیت رابطه معنادار وجود ندارد.}, keywords_fa = {افشای کامل صورتهای مالی,جامعیت گزارشهای سالانه,ساختار مالی,عملکرد,ویژگیهای مالی}, url = {https://acctgrev.ut.ac.ir/article_14400.html}, eprint = {https://acctgrev.ut.ac.ir/article_14400_52cb6587da7b3b5002939f1be974a891.pdf} } @article { author = {آزاد, دکتر علی نیکخواه and قناد, حمیدرضا}, title = {-}, journal = {Accounting and Auditing Review}, volume = {6}, number = {1}, pages = {-}, year = {1998}, publisher = {University of Tehran}, issn = {2645-8020}, eissn = {2645-8039}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {عوامل عدم توسعه و روشهای ارتقاء حسابرسی داخلی در ایران}, abstract_fa = {حسابرسی داخلی فعالیتی است که در یک واحد تجاری (و یا دولتی) به منظور بررسی و ارزیابی کنترلهای داخلی انجام می شود. حسابرسی داخلی با ارزیابی کنترلهای داخلی و کمک به مدیران سازمانی به طور خاص و افراد برون سازمانی به طور عام ارائه می نماید. علیرغم رشد و توسعه چشمگیر خدمات خسابرسی داخلی در جوامع پیشرفته و یا در حال توسعه،‌ شواهد نظری حاکی از محدود بودن فعالیت این حرفه در ایران می باشد. هدف این تحقیق شناسایی عوامل عدم توسعه حسابرسی داخلی و ارائه پیشنهاداتی جهت توسعه این حرفه در ایران می باشد. نتایج آزمون فرضیات منجر به شناسایی 31 عامل مهم عدم توسعه حسابرسی داخلی و ارائه 14 پیشنهاد با اهمیت گردید. در این تحقیق عوامل عدم رشد در سه گروه سازمانی، محیطی و فردی بر مبنای سطح اهمیت، اولویت بندی گردیدند.}, keywords_fa = {توسعه حسابرسی داخلی,حسابرسی داخلی,عوامل عدم توسعه حسابرسی داخلی در ایران}, url = {https://acctgrev.ut.ac.ir/article_14401.html}, eprint = {https://acctgrev.ut.ac.ir/article_14401_970073208a8c4ccdcc8f9d8a380d07cb.pdf} } @article { author = {فیالی, حمیدرضا and نوروش, دکتر ایرج}, title = {-}, journal = {Accounting and Auditing Review}, volume = {6}, number = {1}, pages = {-}, year = {1998}, publisher = {University of Tehran}, issn = {2645-8020}, eissn = {2645-8039}, doi = {}, abstract = {This study is concerned with the applicability of entropy of financial statements' elements as an approach to analytical review procedures. Analytical procedures are an integral part of any audit conducted in accordance with Generally Accepted Auditing Standards. And accordingly, its use as a method of collecting audit evidence could improve both efficiency and effectiveness of an audit. The objective of this study was to determine whether any relation exist between the entropy of financial statement elements and audit adjustments. To test the research hypotheses, the financial information of sample companies were extracted and correlated with corresponding audit adjustments. The results indicated a statistically significant relationship between entropy of certain financial statement elements and subsequent audit adjustment. The findings of this study could be of interest to the audit profession, especially in the design and use of analytical review procedures in the audit process}, keywords = {}, title_fa = {ارتباط آنتروپی اقلام صورتهای مالی اساسی با اصلاحات حسابرسان}, abstract_fa = {مقاله حاضر به بررسی کاربرد آنتروپی اقلام ترازنامه به عنوان یکی از ابزار بررسی های تحلیلی می پردازد. بررسی های تحلیلی بر کارآرایی و مؤثر بودن عملیات حسابرسی تأثیر عمده دارند. آنتروپی اقلام صورتهای مالی یکی از تکنیکهای جدیدی است که در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی توسط تحلیلگران و متعاقب آن در بررسی های تحلیلی توسط حسابرسان به کارگرفته می شود. این مقاله قصد دارد به توصیف ارتباط بین آنتروپی اقلام ترازنامه و میزان اصلاحات ناشی از حسابرسی بپردازد. این مقاله خالصه ای از گزارش یک پژوهش کاربردی است. در این پژوهش مشخص شد که بین آنتروپی برخی از اقلام ترازنامه و اصلاحات حسابرسی رابطه معنی دار آماری وجود دارد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش واقعی بوده و جهت آزمون آنها از روشهای آماری استفاده شده است.}, keywords_fa = {آنتروپی,تجزیه و تحلیل مالی,حسابرسی,روشهای تحلیلی}, url = {https://acctgrev.ut.ac.ir/article_14402.html}, eprint = {https://acctgrev.ut.ac.ir/article_14402_07da9a4a67d4c895d098b1bf9b308086.pdf} } @article { author = {فرد, احمد ظریف}, title = {-}, journal = {Accounting and Auditing Review}, volume = {6}, number = {1}, pages = {-}, year = {1998}, publisher = {University of Tehran}, issn = {2645-8020}, eissn = {2645-8039}, doi = {}, abstract = {It has long been recognized by certain disciplines (such as psychology) that human judgment is formed against the backdrop of ambiguity and imprecision that could not be mitigated by the rules and laws of probability. Recently, however, the development and refinement of Fuzzy theory has been an attempt to mathematically model the human judgment process, despite the ambiguities and imprecisions. theory and discussing its generalities, will attempt to evaluate its applicability to the practice of accounting and auditing. The most, if not all, aspects of accounting and auditing practice is, by its very nature, intertwined with making judgments. Making judgments in these fields, of course, is often based on incomplete and/ or imprecise data. This paper, while introducing the Fuzzy}, keywords = {}, title_fa = {کاربرد نظریه مجموعه های فازی در حسابداری}, abstract_fa = {بسیاری از حوزه های حسابداری و حسابرسی بدلیل وجود شرایط تعریف نشده و نادقیق با ابهام زیادی روبروست. بسیاری از این ابهامات زائیده احساسات آدمی و متغیرهای زبانی است که تا قبل از بوجود آمدن نظریه مجموعه های فازی هیچکس نمی دانست که چگونه این ابهامات برخاسته از ذهن انسان و محیط را مدلسازی کرد. هدف از این مقاله معرفی کاربردهای نظریه مجموعه های فازی در حوزه های مختلف حسابداری است.}, keywords_fa = {ابهامات,کاربرد نظریه فازی در حسابداری و حسابرسی,نظریه فازی}, url = {https://acctgrev.ut.ac.ir/article_14403.html}, eprint = {https://acctgrev.ut.ac.ir/article_14403_e2f0b58a502ee21a4da79684e5e7734f.pdf} } @article { author = {اصل, موسی بزرگ}, title = {-}, journal = {Accounting and Auditing Review}, volume = {6}, number = {1}, pages = {-}, year = {1998}, publisher = {University of Tehran}, issn = {2645-8020}, eissn = {2645-8039}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {نقش حسابرس مستقل در جامعه: رویکردی جدید برای کاهش فاصله انتظارات (تصورات)}, abstract_fa = {بقا و غنای خدمات حسابرسی مستلزم عکس العمل مناسب و به موقع حرفه در برابر انتظارات جامعه است. حرفه حسابرسی با پذیرش مسوولیت بیشتر و گسترش نقش خود و یا تقویت آموزش عمومی در باره نقش و محدودیتهای حسابرسی می تواند به نیازهای جامعه پاسخ داده و فاصله انتظارات را کاهش دهد. رشد بی وقفه نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان،‌ حسابرسان برای شناخت بهتر استفاده کنندگان و رفع نارساییهای فرایند گزارشگری باید گامهای لازم را بردارند. در این مقاله پیشنهاد شده است که به جای تغییر ساختار گزارش حسابرسی فعلی،‌ یک یادداشت مکمل (آموزشی) درباره نقش و محدودیتهای حسابرسی به عنوان پیوست گزارش حسابرسی متشر شود.}, keywords_fa = {فاصله انتظارات,گزارشگری حسابرسی,گسترش نقش حسابرس,یادداشت مکمل گزارش حسابرسی}, url = {https://acctgrev.ut.ac.ir/article_14404.html}, eprint = {https://acctgrev.ut.ac.ir/article_14404_1d2eeccb16f6ee4651a00ed1ccbd889d.pdf} } @article { author = {نیا, ناصر ایزدی}, title = {-}, journal = {Accounting and Auditing Review}, volume = {6}, number = {1}, pages = {-}, year = {1998}, publisher = {University of Tehran}, issn = {2645-8020}, eissn = {2645-8039}, doi = {}, abstract = {This analytical article attempts to show that although the underlying assumption of most current market-based research is market efficiency (efficient market hypothesis), nonetheless, there exist an asymmetry of information between management and stockholers or creditors. Therefore, appropriate disclosure policies can transfer the private information of management to outsiders and as a result reduce the percevied level of risk associated with the firm. Such reduction in risk could also result from a monitoring mechanism which is necessitated by the perceived conflict of interest between the contracting parties (i. e., theory of the firm). It is argued that in addition to the mandatory disclosures as dictated by regulatory agencies, disclosure of other relevant financial as well as non-financial information will have the potential of correcting the price of "mispriced" securities. The article closes by recommending certain non-mandatory disclosure items that could be benefici:1I to the firm.}, keywords = {}, title_fa = {تأثیر تدابیر افشاء مالی بر قیمت سهام}, abstract_fa = {این مقاله تحلیلی درصدد است بیان نماید علی رغم آنکه اکثر تحقیقات فعلی حسابداری در چارچوب فرضیات بازار کارآی مؤثر سرمایه صورت می گیرد و فرض می نماید قیمتها انعکاسی از اطلاعات موجود هستند،‌ لیکن مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات مربوط به شرکت دارای تفویق و شناخت بیشتری هستند. لذا بکارگیری سیاستها و طرحهای افشاء اطلاعات می تواند آگاهی ها و اطلاعات برتر مدیران را به بازار سرمایه منتقل ساخته و در برقراری ارتباط بین مدیران و سرمایه گذاران و در نتیجه تعدیل تضاد منافع مؤثر واقع شود. همچنین این امر می تواند مشکلات ارزشیابی غلط شرکتها توسط بازار عمومی سرمایه را کاهش داده و امکان تأمین مالی سهل تر را برای مدیران شرکتها فراهم سازد.}, keywords_fa = {افشاء اختیاری و سیاستهای مالی,تضاد منافع بین مدیران و سرمایه گذاران,مزیتهای اطلاعاتی مدیران}, url = {https://acctgrev.ut.ac.ir/article_14405.html}, eprint = {https://acctgrev.ut.ac.ir/article_14405_125236dffbe1c5e0ec6bc77cedb09d40.pdf} } @article { author = {وزیری, شهرام}, title = {-}, journal = {Accounting and Auditing Review}, volume = {6}, number = {1}, pages = {-}, year = {1998}, publisher = {University of Tehran}, issn = {2645-8020}, eissn = {2645-8039}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {تغییرات سود و آنتروپی اقلام وضعیت مالی}, abstract_fa = {در جهت گسترش پیش بینی وضعیت مالی شرکتها تحقیقات زیادی انجام گرفته است. آقای Henry Theil در سال 1969 میلادی روش جدیدی را بر اساس مفاهیم تئوری اطلاعات برای تحلیل صورتهای مالی بنا نهاد. وی با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی درجه تغییرات در ترکیب اقلام ترازنامه را محاسبه کرد. این تحقیق رابطه بین تغییرات در ترکیب اقلام ترازنامه یا به عبارتی آنتروپی را با تغییرات سود مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق رابطه بین 1) قدر مطلق تغییرات سود و آنتروپی صورت وضعیت مالی،‌ 2) قدر مطلق تغییرات سود و آنتروپی داراییها و 3) قدر مطلق تغییرات سود و آنتروپی بدهیها در قالب سه فرضیه مستقل تدوین گردیدند. برای آزمون فرضیه های تحقیق، جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودند. با توجه به نیاز استفاده از سری زمانی جهت تعیین مقادیر تغییرات سود و آنتروپی اقلام صورت وضعیت مالی، شرکتهایی، که بیست سال سابقه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران را داشته و از طرفی اطلاعات صورتهای مالی آنها در دسترس بوده است به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند که تعداد آنها بالغ بر 16 شرکت گردید. نتایج حاصله از آزمون فرضیات این تحقیق،‌ برخلاف تحقیقات انجام شده در کشور آمریکا که به وسیله آقایان Watts, Ball, Ross انجام گرفته و نشان داده اند که با 99 درصد اطمینان، تغییرات سود و آنتروپی می توان آینده شرکتها را از نظر موفقیت و یا عدم موفقیت مالی پیش بینی نمود، در ایران چنین فرضی در بورس اوراق بهادار تهران مورد تأیید قرار گرفت.}, keywords_fa = {آنتروپی صورتهای مالی,پیش بینی عملکرد آتی,تغییرات در اقلام ترازنامه}, url = {https://acctgrev.ut.ac.ir/article_14406.html}, eprint = {https://acctgrev.ut.ac.ir/article_14406_b1aaab35ce4bdeca3d80ac7bb4a0bbc8.pdf} } @article { author = {صادقی, محمد}, title = {-}, journal = {Accounting and Auditing Review}, volume = {6}, number = {1}, pages = {-}, year = {1998}, publisher = {University of Tehran}, issn = {2645-8020}, eissn = {2645-8039}, doi = {}, abstract = {As a useful editorial practice, The Iranian Accounting and Accounting" with the following content: 1- Accounting for Life Insurance Policies by: Farzaneh Nasirzadeh 2- The Use of Statistical Sampling Methods in Auditing by: Ali Jafari 3- The Design of Cost Accounting System for Fishing Industry in Iran Auditing Review publishes abstracts of theses and doctoral dissertations which were successfully defended at the School of Public and Business Administration in the the past. Mr Mohammad Sadeghi has furnished abstracts of the following researches under a special section, "Applied Research in by: G.T. Nataj Ma1ekshah 4- The Role of Theoretical Principles in the Design of Accounting Information System: A Case Study by: Sivosh Homayoon}, keywords = {-}, title_fa = {پژوهشهای کاربردی در حسابداری}, abstract_fa = {از شماره 8 تابستان 1373 بخش جدیدی در فصلنامه علمی و پژوهشی « بررسی های حسابداری و حسابرسی » به درج چکیده پایان نامه های تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران در دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا ) در حوزه حسابداری اختصاص یافت. این بخش در راستای ارتباط بین حرفه و دانش حسابداری و پیوند بین زمینه های تئوریک و نظری با کاربردهای عملی « به منظور تبادل اطلاعات و به حداقل رساندن دوباره کاریها در تحقیقات و آشنایی بیشتر دانشجویان و دانش پژوهان با زمینه های تحقیقات کاربردی » تهیه شده است. امید است مورد استقبال و توجه دانشجویان و دانش پژوهان قرار گیرد.}, keywords_fa = {}, url = {https://acctgrev.ut.ac.ir/article_14407.html}, eprint = {https://acctgrev.ut.ac.ir/article_14407_688317ddd631cab703feb163f4a23100.pdf} } @article { author = {CPA, Ali Nikkhah-Azad, Ph.D.,}, title = {-}, journal = {Accounting and Auditing Review}, volume = {6}, number = {1}, pages = {-}, year = {1998}, publisher = {University of Tehran}, issn = {2645-8020}, eissn = {2645-8039}, doi = {}, abstract = {This paper synthesizes the important issues related to the post-completion audit of capital budgeting projects from a managerial prospective, with a special emphasis on the managerial control system governing the decision making process. The paper contemplates to explain the importance of such audits and also covers major areas in its systematic process. The paper has a normative orientation and draws from both the relevant fundamental concepts in operational auditing and capital budgeting literature.}, keywords = {Auditing,Capital Budgeting,Post-Audit of Capital Budgeting}, title_fa = {-}, abstract_fa = {}, keywords_fa = {}, url = {https://acctgrev.ut.ac.ir/article_30728.html}, eprint = {https://acctgrev.ut.ac.ir/article_30728_6eccdcf175ddbce5addf37fd51775ffe.pdf} }